12 октября 2020 / Семинары

Круглый стол "Обсуждаем авторские методики налогового консультирования"

г. Москва, дистанцинно на платформе MIRAPOLIS
Павленко Николай Анатольевич Адвокат, судебно-экономический эксперт. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Москвы (в отставке)
Время проведения: 10.00 - 14.00.

Стоимость для членов ПНК:
- проживающих в Москве и Московской области - 2600 руб.
- проживающих в других регионах России – 1300 руб. 

При отсутствии задолженности по членским взносам по 2020 год включительно.

Стоимость для иных лиц:
- проживающих в Москве и Московской области - 3 200 руб. 
- проживающих в других регионах России - 1 600 руб.

Участие в консультационном семинаре идет в зачет 8 часов повышения квалификации. 
Контакты организатора: metodist@palata-nk.ru
Программа круглого стола

ПРАКТИКА И ТЕХНИКА НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

  • Деятельность по налоговому консультированию: общие вопросы
▫ Налоговый консультант как отдельная профессия; налоговое консультирование как отдельный вид деятельности.
▫ Виды и пределы налогового консультирования.
▫ Договор налогового консультирования: работа или услуга?
▫ Научно-исследовательская деятельность налогового консультанта. Динамический анализ налоговой среды как вид исследовательской деятельности налогового консультанта.
▫ Последствия неправомерного налогового консультирования.
  • Алгоритм налогового консультирования: разбираем на примерах
▫ Нормативные требования к налоговой консультации и заключению налогового консультанта.
▫ Стратегическое налоговое консультирование и статья 54.1 НК РФ.
▫ Субъектный состав заказчиков. Консультирование группы компаний и инвесторов (собственников).
▫ Риск-ориентированный и маржинальный подходы при налоговом консультировании.
▫ Интервьюирование заказчика, определение целей и постановка задач (планирование задания), выбор метода консультирования, предложения по консультированию и заключение договора.
▫ Описание критериев успешности консультационной задачи.
  • Психологические аспекты налогового консультирования.
  • Подготовка ответа: практические аспекты
▫ Проведение диагностики предмета исследования: сбор и подготовка данных, оценка рисков достоверности и полноты учетных данных и их соответствия фактической ФХД организации или физического лица с учетом периода оценки и статуса субъекта, риск-ориентированный анализ и подготовка отчета о диагностике.
▫ Анализ налоговой нагрузки как обязательный элемент налогового консультирования.
▫ Выработка вариантов решения поставленных задач и их сравнительная оценка с учетом риск-ориентированного подхода и моделирования экономических и организационно-правовых последствий внедрения.
▫ Анализ срока стабильности (актуальности) результатов консультирования.
▫ Предложения по плану изменений в ФХД и учете, составление плана с учетом времени, технологических и бизнес-процессов, финансового плана и организационный структуры компании, с учетом динамического изменения налоговой нагрузки и рисков.
  • Процессуальный статус заключения налогового консультанта в споре с налоговым органом в ходе проверки и в суде.
▫ Принцип IRAC при подготовке налоговых заключений по ситуациям.
▫ Техника написания заключения
▫ Основные ошибки при подготовке заключения: практические советы адвоката и судебного эксперта.
▫ Правовое значение заключения налогового консультанта (на примере практического опыта и решений судов).
▫ Налоговая экспертиза и ценность заключения налогового консультанта в рамках уголовного дела или судебного спора.
  • Консультирование и правовой и риск-ориентированный контроль внедрения предложений. Подготовка отчета с оценкой результатов проведенных изменений и корректировок.